導(dǎo)讀您好,現(xiàn)在蔡蔡來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題。補(bǔ)交前一年的增值稅怎么做賬,補(bǔ)交以前年度的增值稅怎么做賬相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起...
您好,現(xiàn)在蔡蔡來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題。補(bǔ)交前一年的增值稅怎么做賬,補(bǔ)交以前年度的增值稅怎么做賬相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、我公司今年補(bǔ)交2011年的增值稅3500元,當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 3500 貸:銀行存款 3500計(jì)提時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 3500 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 3500結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 3500 貸:以前年度損益調(diào)整 3500做了以上分錄后,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表里的勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不了。
2、資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)年初余額+損益表里的凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末余額了,正好比未分配利潤(rùn)多了3500元,這個(gè)應(yīng)該調(diào)?謝謝!。
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