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      企業(yè)收到不征稅項(xiàng)目收入的分錄(請(qǐng)問不征稅收入如何做賬請(qǐng)告訴我具體的分錄 謝謝)

      時(shí)間:2022-10-14 08:35:28來源:
      導(dǎo)讀 您好,現(xiàn)在冰冰來為大家解答以上的問題。企業(yè)收到不征稅項(xiàng)目收入的分錄,請(qǐng)問不征稅收入如何做賬請(qǐng)告訴我具體的分錄 謝謝相信很多小伙伴還...

      您好,現(xiàn)在冰冰來為大家解答以上的問題。企業(yè)收到不征稅項(xiàng)目收入的分錄,請(qǐng)問不征稅收入如何做賬請(qǐng)告訴我具體的分錄 謝謝相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

      1、不征稅收入,如果是指增值稅不征稅收入,則入賬時(shí)全額計(jì)入收入,分錄為:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入如果是免稅,還是要區(qū)分出增值稅來,再將免稅的增值稅額計(jì)為營(yíng)業(yè)外收入,分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)然后做免征處理分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅收減免貸:營(yíng)業(yè)外收入 在財(cái)務(wù)年報(bào)中,并不需要體現(xiàn)。

      2、但是企業(yè)所得稅年度匯總申報(bào)表里要填列相關(guān)位置做納稅調(diào)減。

      本文就為大家分享到這里,希望小伙伴們會(huì)喜歡。

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